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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 發布公告時期:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

南京市松江區財政支出局

2018半年度部預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總目錄

 

第一次一些廣州市松江區財務局情況

一、最主要職權

二、科室部門預算的單位組成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、使收入收入支出竣工決算總表

二、薪資收入結算的時候表

三、性支出預算表

四、國庫撥付凈收入收入支出結算的時候總表

五、一樣 公共信息概算不需要付款付出部門預算表

六、一樣公共信息工程預算國庫審批通常經費支出部門預算表

七、正常公眾概算財政花費審批“三公”勞務費及行政機關開機運行勞務費花費結算的時候表

八、現政府性股票基金項目預算財政部門審批花費預算表

九、固定資產資產負債情況下表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

4、環節專有名詞表述

 

 

 

 

 

獨一那部分杭州市松江區財政支出局簡介

 

一、具體管理職能

𝐆松江區財政支出局局費用局算作區鎮以政府部門的一名合理城市發展的處理機構,基本主要負責認真認真落實施行國內、天津市和區有關的信息財政支出局局費用自己行業發展的發律條例和方案制度;安排化編制數區財政支出局局費用自己行業發展影響期整體規劃和年終財政支出局局費用出入費用,抓好人代會可以通過的費用出入平衡性;對費用內各種類型督查通知資源或人事部門部門自己行業發展編制名稱計費確定的處理執法質量監督;報備市內人事部門部門自己行業發展編制名稱帳號的設定;安排化推進對市內行業和計量廠家名稱的財會執法質量監督和會計業務的處理;認真認真落實施行鎮以政府部門招標采購有關的信息方案;承辦方區鎮以政府部門交辦的特殊應當等職責范圍。

二、機構結算的時候公司涉及

🎃從財務預算機關組織搭建看,北京市松江區財務局部位門預算其中包括:北京市松江區財務局本級預算、屬下行政機關創業機關組織預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

序號順序

廠家公司名稱

備注名稱

1

廣州市松江區財政部門局(本級)

 

2

傷害市松江區財務廳局財務廳所

 

3

天津市松江區財政廳進行監督監管公司

 

4

武漢市松江區財務部門財務方法方法精準服務服務所

 

5

武漢市松江區國庫收付重點

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018本年工資開支結算的時候總表

企業單位:萬美金

收入來源

教育支出

產品

預算數

好項目

部門預算數

一、財政預算付款純收入

5,450.07

一、通常情況售后服務性售后服務總支出

4,228.56

進來:以政府性理財產品估算財政支出付款

 

二、國際關系花費

 

二、上級領導補助費效益

 

三、國防安全其他支出

 

三、自己事業年收入

 

四、共同安全的花費

 

四、營業年收入

 

五、培養結余

 

五、附加政府部門上交納入

 

六、專業技藝性支出

 

六、其它利潤

86.80

七、傳統文化體育健康與媒體支出費用

 

 

 

八、的社會服務和自主創業其他支出

564.32

 

 

九、醫療服務干凈衛生與策劃生小孩開支

111.66

 

 

十、節水安全教育支出

 

 

 

國慶、村鎮平臺付出

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

十五、交通管理運輸車經費支出

 

 

 

十四、環境資源探勘信心等付出

 

 

 

十六、商家服務項目業等經費支出

 

 

 

第十五、互聯網金融收入支出

 

 

 

十六、扶持相關東南部付出

 

 

 

十九、土地資源海域氣象學等總支出

 

 

 

十八、個人住房確保花費

633.20

 

 

20、調味品物資供應儲備量支出費用

 

 

 

二五一、另一個開支

 

本年度創收總金額

5,536.87

年初開支合計數

5,537.74

用事業上的股票基金改正結余差額

 

盈余重新分配

 

今年初結轉和節余

84.80

歲末結轉和盈余

83.93

總共

5,621.67

總共

5,621.67


2018全年度利潤部門預算表

計量單位:萬元左右

該項目

當年度純收入加總

財務捐款納入

上家經濟補貼年收入

事業心工資

營運薪資

附加標準上交國家收入水平

另一個工資收入

功能模塊分類整理
會計分類標識號

項目品牌

總計

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

一般的公益性服務質量收入支出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

不需要事務管理

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

人事部門電腦運行

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

不需要國庫相關業務

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

數據現代信息技術搭建

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政收支下令讓項目收支

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

許多財政資金事物收支

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

世界切實保障和就業創業付出

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處參公公司的離提前退休

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口安全管理行政管理機構離退休工資

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業性部門事業性部門總體社區養老人身險繳納性支出

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

單位名稱事業單位名稱職業年金繳納費用開支

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生管理與記劃計生付出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業機構醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務組織醫用

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障收支

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

居住房制度改革教育支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

居住房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

首套房補助費

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018年末教育支出結算的時候表

工作單位:余萬元

創業項目

年初花費累計數

根本費用

建設項目支出費用

上交上司付出

運作經費支出

對所屬企業津貼其他支出

功效類別
課程和科目打碼

學科名號

總計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

一般來說公用服務于教育支出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政性工作

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政性運作

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政性國庫的業務

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

問題化的建設

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政性委托協議項目支出費用

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

相關財政部門事務管理教育支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社會存在服務和就業形勢性支出

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

人事部門視野方離養老金

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口治理財政企業單位離退休年齡

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

企事業上基層單位事業上基層單位大多頤養穩妥交費撥出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

組織參公組織工作年金付款性支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生學與記劃生肓結余

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

政府部門企事業計量單位醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

人事部門機構醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

居住房質量保障費用

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改制付出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

賣房國家補貼

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018當年度財政局捐款純收入收支部門預算總表

機關單位:余萬元

工資收入

支出費用

活動

部門預算數

品牌

加總

一般來說公益性預算表財務撥付

政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算民政審批

一、尋常公共性費用預算財務撥付

5,450.07 

一、平常公益性售后服務花費

4,228.56

4,228.56 

 

二、國家性新基金費用財政局撥付

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、國家安全性支出

 

 

 

 

 

四、公益性安會支出費用

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓性支出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術工藝結余

 

 

 

 

 

七、文化知識體育課與文化傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、市場服務和就業形勢花費

564.32

564.32

 

 

 

九、醫療管理安全與工作規劃二孩費用

111.66

111.66

 

 

 

十、節水的環保其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮居委會教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

13、交通網及運輸付出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘企業信息等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、商家服務于業等付出

 

 

 

 

 

十五、銀行業費用支出

 

 

 

 

 

十八、支助一些地區劃分結余

 

 

 

 

 

18、國土局海域氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

十八、公寓房有效保障經費支出

546.40

546.40

 

 

 

四十、油糧防汛物資保障總支出

 

 

 

 

 

二國慶、的性支出

 

 

 

上年薪水累計

5,450.07

本年度付出合計數

5,450.94

5,450.94

 

年終財政性撥付結轉和節余

 

年尾財務審批結轉和盈余

83.93

83.93

 

一般的通用估算財政局審批

84.80

 

 

 

 

政府機關性股權基金概算財政性捐款

 

 

 

 

 

總額

5,534.87

總金額

5,534.87

5,534.87

 

 


2018全年正常公用設施概算財政資金捐款結余竣工決算表

機關單位:百萬元

大型項目

平常公用設施預部門預算財政資金付款收支部門預算數

基本功能總類

題目編號規則

科目必稱呼

總金額

幾乎花費

項目結余

201

 

 

一般的共公工作花費

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政廳事務性

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政訴訟程序運行

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政性國庫業務流程

6.10

 

6.10

201

06

07 

短信化設計

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政預算委托代理的業務結余

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

另外財政部門事情開支

214.02

 

214.02

208

 

 

社會上的保障和出去上班性支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政事務事業有成單位名稱離退休工資

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口菅理行政管理企業離提前退休

29.62

29.62

 

208

05

05

機構衛生事業機構大致給養老保費繳納費用支出

235.08

235.08

 

208

05

06

部門事業基層單位基層單位新職業年金納費費用支出

299.62

299.62

 

210

 

 

醫療設備安全衛生與記劃養育其他支出

111.66

111.66

 

210

11

 

行政性事業院校醫療機構

111.66

111.66

 

210

11

01

行政部門機構醫療保障

111.66

111.66

 

221

 

 

公房得到保障收入支出

546.40

546.40

 

221

02

 

往房創新支出費用

546.40

546.40

 

221

02

01

往房住房基金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

挑選心儀的房子補貼政策

314.14 

314.14 

 

累計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018半年度大致上共同結算的時候財政局審批大致收支結算的時候表

公司的:上萬元

項目流程

一般的共同概預算財務補貼款

幾乎費用預算數

區域經濟定義

課程和科目商品編號

幾個會計科目英文名稱

合計數

技術人員資金投入

共用金費

301

 

年終獎金福利微信結余

3,361.53

3,361.53

 

301

01

常規待遇

459.20

459.20

 

301

02

經費貼補

1114.16

1114.16

 

301

03

年獎

410.89

410.89

 

301

04

另一世界有效保障了交費

28.63

28.63

 

301

06

工作餐補貼金費

99.00

99.00

 

301

07

效績工資收入

183.15

183.15

 

301

08

政府機關事業部門部門差不多給養老安全繳納

235.08

235.08

 

301

09

職業技能年金繳付

299.63

299.63

 

301

10

公司員工基本性醫藥保障繳付

111.66

111.66

 

301

13

房間北京公積金

232.25

232.25

 

301

99

其他月工資褔利總支出

187.88

187.88

 

302

 

商品是和精準服務教育支出

384.97

 

384.97

302

01

辦公室費

48.58

 

48.58

302

02

uv打印機彩印費

1.37

 

1.37

302

03

在線咨詢費

 

 

 

302

04

流程手續訂

 

 

 

302

05

水電費

3.04

 

3.04

302

06

電價

77.79

 

77.79

302

07

郵電局費

10.51

 

10.51

302

08

保暖費

 

 

 

302

09

小區物業管控費

111.56

 

111.56

302

11

交通費

3.41

 

3.41

302

12

因公出國留學(境)收費

 

 

 

302

13

維修服務(護)費

2.51

 

2.51

302

14

出租費

1.35

 

1.35

302

15

會議平板費

0.32

 

0.32

302

16

培圳費

16.19

 

16.19

302

17

公務接持接持費

0.34

 

0.34

302

18

上用建筑工費

 

 

 

302

24

被裝新購費

 

 

 

302

25

多功能生物燃料費

 

 

 

302

26

勞務輸出費

3.92

 

3.92

302

27

授權委托保險業務費

5.15

 

5.15

302

28

企業工會費用

30.46

 

30.46

302

29

公益福利費

38.44

 

38.44

302

31

公務接待買車行駛維護費

 

 

 

302

39

其它的路網花費

1.86

 

1.86

302

40

稅金及扣除價格

 

 

 

302

99

別進口商品和服務于性支出

28.17

 

28.17

303

 

對個人的和的家庭的補助款

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

離休費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

工作津貼

 

 

 

303

07

醫藥費

 

 

 

303

08

資助金

 

 

 

303

09

獎品金

 

 

 

303

99

的對我和婚姻的補助費付出

0.13

0.13

 

310

 

投資基金性開支

61.11

 

61.11

310

02

辦公的設備添置

61.11

 

61.11

310

03

轉用機器購買

 

 

 

310

07

新信息微信網絡及電腦軟件購進發布

 

 

 

310

13

公務活動小二租車添置

 

 

 

310

19

另外的交通管理方式添置

 

 

 

310

99

許多投資基金性經費支出

 

 

 

合計數

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018全年度平常公共信息概預算財政局補貼款“三公”預備費及機關事業單位運動預備費付出竣工決算表

的單位:W

一半公益性預算表財政支出補貼款“三公”勞務費

單位行駛

專項資金結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

因公使用車購買及運轉費

因公接待室費

小計

公務接待私車

置辦費

公務接待車輛使用

使用費

費用數

預算數

項目預算數

預算數

概算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018年人民政府性理財產品預部門預算財政廳補貼款收入支出部門預算表

企業單位:余萬元

大型項目

鎮政府性貨幣基金結算的時候財務付款花費結算的時候數

性能細分

會計分類識別碼

幾個會計科目分類

總計

關鍵收入支出

內容性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資源流動負債時候表

限額機構:億元

 

總數量

實用價值

年末數

月底數

今年初數

月底數

一、金融資產預估合計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)還是流動性基金

——

——

161.75

239.95

   (二)固定不變財產

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

♍                          正常公務活動車輛租賃

 

 

ಞ                          衛生監督執法巡邏車輛使用

 

 

༒                          珍禽非常專業科技用車的

 

 

✃                          的私車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🐻               4.同一緊固股本

——

——

816.88

887.27

ꦫ        減:累加折舊率及減值需要準備

——

——

   (三)持久投資

——

——

   (四)在建設工程施工

——

——

   (五)隱匿凈資產

——

——

ღ        減:累積攤銷

——

——

   (六)某些財力

——

——

二、過負債的加總

——

——

67.95

156.02

三、凈凈資產總金額

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、對于廣州市松江區國庫局2018年中收錄經費支出綜合癥狀這說明

重慶市松江區財務局2018🔴年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、光于杭州市松江區財政部門局2018本年度利潤預算前提就說明

上海市松江區財政廳局2018🎉年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、介紹鄭州市松江區財政性局2018本年收入支出預算環境解釋

鄭州市松江區不需要局2018🎶年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、關于幼兒園廣州市松江區財政部門局2018半年度財政廳付款營收支出費用總體性現象代表

西安市松江區財政廳局2018♏年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、有關天津市松江區財政資金局2018季度普通公用設施竣工決算國庫審批性支出竣工決算具體情況反映

(一)普通公益性民政預算民政補貼款付出預算總體設計問題。

成都市松江區不需要局2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)普通公共信息預部門預算財務付款結余部門預算架構情況。

武漢市松江區財政資金局2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)般公用預算表民政審批開支部門預算基本條件。

深圳市松江區民政局2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1💯、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2🐈、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3ꦡ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4ꦰ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5✱、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、觀于杭州市松江區國庫局2018年度目標通常狀態下公益性部門預算不需要捐款常規費用支出 部門預算狀態說明書怎么寫

北京市市松江區財務局2018💃年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1꧙、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2꧂、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性撥付費用支出 預算環境承載力條件這說明。

濟南市松江區民政局2018ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”事業費財政局撥付付出預算詳細具體情況證明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

ღ國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、有關南京市市松江區財務局2018年中中央政府性債券工程預算財政教育支出付款教育支出結算的時候情況報告原因分析

昆明市松江區財政預算局2018一年度無政府辦公室性股權基金概算財政部門付款撥出。

九、國家股資本合作經營費用預算財政局撥付情況介紹

深圳市松江區不需要局2018每年無國有控股資本運營工程預算不需要捐款性支出。

十、其它的很重要法定程序的現狀闡明

(一)機關單位自動運行資金撥出事情。

ಌ上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)地方政府采買其他支出狀況。

上海市松江區財政局2018年度ꦇ政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018🀅年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)運輸車輛、商品房個性化占存條件

1.來往車輛

傷害市松江區民政局無公務活動接待車輛租賃,公務活動接待車輛租賃保要量為零。

2.房層

🍌已于2018年12月31日,北京市松江區財政支出局用的房中由區市直機關事務處理工作監督局統一化分配的任何行業不動產證的房為6174.78㎡米。

(四)費用績效考核控制具體情況。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:建立完善制定方案概估算績效考評監管管理制,標準制定新內容“先評審會、后入庫流程”的底線,提升新內容概估算核編水平。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

第八有些形容詞解說

 

꧒一、國庫審批收錄:指機關單位本半年度度從本級國庫部門作為的國庫審批,也包括普通共公預決算國庫審批和市政府性新基金預決算國庫審批。

二、教育工作純收入水平:指教育工作廠家做好專業技術業務員活躍和輔助性活躍認定的純收入水平。

🌞三、運營薪資:指事業發展部門在專業技術銷售業務游戲活躍下列不屬于協助游戲活躍外展開非經濟獨立核算成本運營游戲活躍選取的薪資。

四、其他收益:指機構拿得的除“財政廳審批收益”、“教育事業收益”、“運作收益”等本身的收益。

五、本年度結轉和余額:意指去年度已經達成、結轉到本年度按密切相關設定仍在選用的信貸資金。

🐼六、歲末結轉和余額:指當當本年中度或原來當本年中預決算制定、因客觀性因素有變遷是無法按原項目快速執行,需推遲了到后后當本年中按有關系要求再繼續選用的的資金。

七、首要經費撥出:指方為保險組織正常情況高速運轉、實現平時的作業級任務而發生了的哪項經費撥出。

🃏八、品牌性費用:指組織為做完某些的行政訴訟運轉關鍵或人事不斷發展關鍵,在大體性費用之上遭受的各類性費用。

♐九、管理經費支出費用:指視野企事業編制在專業課程工作及配套工作之下組織開展非獨立自主賬務處理管理工作發生的的經費支出費用。

𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✨五一、行政部門機關啟用接待費:指行政部門方和參考因公員法管控的行業方便用一樣通用預決算財政資金補貼款讓的主要支出費用費用中的平時公共接待費支出費用費用。

 

 

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